一、基本職能及主要工作

(一)單位職能

四川省廣元中學(xué)(簡稱“廣中”)屬廣元市教育局直屬二級預(yù)算財政全額撥款事業(yè)單位,辦學(xué)性質(zhì)為公辦全日制高中學(xué)歷教育,承擔(dān)高中教育階段的教育教學(xué)工作。

(二)2022年重點工作

我校緊扣“嚴管、深研、實抓、提質(zhì)、出彩”十字方針,在隊伍建設(shè)、德育管理、教育教學(xué)、后勤服務(wù)等方面進一步深化改革,推動學(xué)校各項工作再上新臺階,為廣中百年校慶獻禮,為建設(shè)四川知名教育高地做出廣元中學(xué)應(yīng)有的貢獻。

1、立德樹人,旗幟鮮明講政治抓作風(fēng):一是強化落實抓黨建,把準意識形態(tài)發(fā)展之舵。學(xué)習(xí)貫徹習(xí)總書記“七一”重要講話精神和市第八次黨代會精神,發(fā)揮黨委政治核心作用和全體黨員的先鋒模范作用。助力“教育提質(zhì),建設(shè)四川知名教育高地”工程。 二是正風(fēng)肅紀揚正氣,筑好師德師風(fēng)發(fā)展之堤。從嚴治黨,樹牢法紀思維,在嚴守黨紀國法、嚴明紀 律作風(fēng)中筑牢忠誠,加強監(jiān)督執(zhí)紀問責(zé),強化政治監(jiān)督,督促檢查相關(guān)部門落實黨風(fēng)廉政建設(shè)與懲治和預(yù)防腐敗工作任務(wù),開展執(zhí)紀監(jiān)督和查辦腐敗案件。監(jiān)督工程建設(shè)項目工作,嚴格檢查招標、評標、審查、生產(chǎn)監(jiān)督等方面的工作,規(guī)范工作程序,落實相關(guān)制度。

    2、提質(zhì)升級,錨定目標改教學(xué)抓教研立足課堂抓教研,凝聚專業(yè)素養(yǎng)發(fā)展之智以學(xué)科建設(shè)為中心,以課題研究為抓手,以論文質(zhì)量、教學(xué)比武為突破口,以課堂教學(xué)規(guī)范性、實效性為常規(guī)著力點,全力提升教師科研能力和教學(xué)活動,促進教師成長與專業(yè)發(fā)展,為教育教學(xué)質(zhì)量提高打下扎實根基。 馳而不息務(wù)改革,提升教育教學(xué)發(fā)展之質(zhì) 。

3、全面育人,推進德智體美勞協(xié)同發(fā)展:一是全面深入強德育,筑牢道德素養(yǎng)發(fā)展之堤,開展學(xué)生教育管理工作。多渠道、多頻次開展學(xué)生安全教育、法治教育、禁毒教育、思想政治教育、國防教育、心理健康教育、勞動教育等。二是全力務(wù)實健體魄補足體育美育之鈣,落實方案,實現(xiàn)藝術(shù)課堂、活動、訓(xùn)練輔導(dǎo)等方面的改革。落實好課間活動的整改工作,確保學(xué)生有效鍛煉,推進我校“211”工程目標完成。

4、加強建設(shè),持續(xù)改善學(xué)校辦學(xué)條件:一是全面深入抓宣傳,夯實招生舉措之基,建立生源基地,強化集團辦學(xué)。與零八一中學(xué)、利州中學(xué)、興安初中深度合作辦學(xué),研究招生宣傳、師資組建、績效考評等工作,確保初高中教育一體化、高質(zhì)量發(fā)展。二是切實加強后勤工作,提升后勤保障水平落實“市六條”措施,積極爭取項目資金,改善辦學(xué)條件,落實高考綜合改革保障。強力推進育才學(xué)校、六號學(xué)生公寓項目建設(shè),力保明年新生入學(xué)入住。扎實推進校舍維修“三年行動計劃”,完成第二年維修項目。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四川省廣元中學(xué)是廣元市教育局市直屬學(xué)校,屬市教育局二級預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。2022年收支總預(yù)算10566.95萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加2904.61萬元,扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后,同口徑增加3013.19萬元,主要原因是代管資金按其他收入納入預(yù)算管理和學(xué)校新招錄、考調(diào)人員,相應(yīng)的經(jīng)費增加。

收入預(yù)算情況

2022年收入預(yù)算10566.95萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)544.46萬元,占5.15%;一般公共預(yù)算撥款收入6122.48萬元,占57.94%,事業(yè)收入1100.00萬元,占10.41%,其他收入2800.00萬元,占26.50%。

(二)支出預(yù)算情況

2022年支出預(yù)算10566.95萬元,其中:基本支出6259.84萬元,占59.24%;項目支出4307.10萬元,占40.76%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2022年財政撥款收支總預(yù)算6666.95萬元,比2021年財政撥款收支總預(yù)算增加104.61萬元,扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后,同口徑增加213.19萬元,主要原因是人員增加,人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入6122.48萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入544.46萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出0萬元、教育支出5260.24萬元、社會保障和就業(yè)支出577.31萬元、衛(wèi)生健康支出270.09萬元、住房保障支出559.31萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6122.48萬元,比2021年預(yù)算數(shù)增加213.19萬元,主要原因是人員增加,人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;教育支出5260.24萬元,占78.90%;社會保障和就業(yè)支出577.31萬元,占8.66%;衛(wèi)生健康支出270.09萬元,占4.05%;住房保障支出559.31萬元,占8.39%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類)(款)(項)2022年預(yù)算數(shù)為0萬元。

2.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)2022年預(yù)算數(shù)為5260.24萬元,主要用于單位工資福利支出及公用經(jīng)費支出等。

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)2022年預(yù)算數(shù)為0萬元。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2022年預(yù)算數(shù)為0萬元。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2022年預(yù)算數(shù)為540.17萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2022年預(yù)算數(shù)為0萬元。

7.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2022年預(yù)算數(shù)為0萬元。

8.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2022年預(yù)算數(shù)為270.09萬元,主要用于:單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

9.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2022年預(yù)算數(shù)為0萬元。

10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預(yù)算數(shù)為559.31萬元,主要用于:按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

11.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2022年預(yù)算數(shù)為37.14萬元,主要用于:按規(guī)定為職工繳納的工傷和失業(yè)保險支出。

 

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出6118.84萬元,其中:人員經(jīng)費5910.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離休費、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費207.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,其中:公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,因公出國(境)經(jīng)費0萬元。

(一)公務(wù)接待費與2021年預(yù)算。

2022年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(二)公務(wù)用車購置及運行維護費與2021年預(yù)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛。

2022年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

2022年,學(xué)校運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為0萬元,比2021年預(yù)算增加0萬元。

(二)政府采購情況

2022年,安排政府采購預(yù)算0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底,共有車輛1輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

(四)績效目標設(shè)置情況

績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),2022年學(xué)校預(yù)算項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標,綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量,預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(三)一般公共服務(wù)(類)。。。(款)。。(項):指機關(guān)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服務(wù)(類)。。(款)。。務(wù)(項):指機關(guān)單位開展XX管理工作的項目支出。

(五)一般公共服務(wù)(類)。。。(款)。。(項):指機關(guān)下屬單位的基本支出。

(六)一般公共服務(wù)(類)。。。(款)。。(項):指機關(guān)下屬單位開展XX管理工作的項目支出。

(七)教育(類)。。。(款)。。。(項):指為配合XX業(yè)務(wù)開展,用于部門在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦XX業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費支出。

(八)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):指事業(yè)單位離退休人員的支出。

(九)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。

(十)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

(十一)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

(十二)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

(十三)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

(十四)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

(十五)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

(十六)基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十八)“三公”經(jīng)費:納入財政廳預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十九)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:廣元中學(xué)部門預(yù)算公開表 部門預(yù)算績效目標表